
| Kommunen | Landstinget | Totalt | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 22:37 | 10:60 | 32:97 |
| 2010 | 22:37 | 10:60 | 32:97 |
| 2009 | 22:37 | 10:60 | 32:97 |
| 2008 | 22:37 | 10:15 | 32:52 |
| 2007 | 22:37 | 10:15 | 32:52 |
Andra kostnader är hyrorna för lokaler, material, underhåll av fastigheter, maskiner och inventarier.
Antalet 65-80 åringar ökar, och behovet av vårdinsatser ökar i takt med att personer i de äldsta vårdgrupperna ökar. Från 2009 minskar antalet gymnasieelever.
Antalet grundskoleelever har minskat under många år, men kommer att börja öka från 2011.
Som en följd av det ökande födandet, ökar behovet av barnomsorgsplatser. Budgetramarna justeras efter de förändrade behoven.
Enligt kommunallagen ska kommunerna varje år göra en budget för det kommande året och en flerårsplan för ytterligare två - alltså en rullande treårsplanering.
Bokslut och resultatuppföljning är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges instrument för kontroll av hur pengarna använts och för att uppställda mål uppfylls.
Till årsredovisningen
Till budgetuppföljningen
Chefcontroller
Christine Wåhlén
christine.wahlen@ostersund.se
063-14 41 19
Statistik i fickformat
(pdf, 192 kB)
Rådhuset
Telefon: 063-14 30 00
Fax: 063-14 40 00
E-post: kommun@ostersund.se
Organisationsnr: 212000-2528